-5%

Auditoría Financiera. Casos Prácticos de Auditoría de Cuentas Anuales Elaboradas Bajo Principios Nacionales e Internacionales

ISBN: 9788496261549

El precio original era: 45,00€.El precio actual es: 45,00€. 42,75 IVA incluido

Hay existencias

Peso 1200 g
Fecha de Edición 03/09/2008
Plazo de entrega

24 h

Número de Edición

1

Idioma

Español

Formato

Libro

Páginas

606

Lugar de edición

MADRID

Encuadernación

Rústica

Colección

ECONOMÍA Y EMPRESA

Editorial

EDISOFER, S.L. EDITORIAL

EAN

978-84-96261-54-9

Auditoría Financiera Casos Prácticos de Auditoría de Cuentas Anuales Elaboradas Bajo Principios Nacionales e Internacionales

Este Libro, fruto de la Experiencia Profesional e Investigación aplicada en esta rama del saber, muestra e interpreta los principales procedimientos de la auditoría de cuentas anuales y la sistemática de su documentación bajo el hilo conductor de una empresa ficticia de tipo industrial.

La Metodología utilizada en su desarrollo está diseñada para el aprendizaje de alumnos de postgrado que quieren adentrarse profesional o académicamente en el mundo de la Auditoría y la Contabilidad Superior.

Para facilitar al lector la comprensión de las diferencias introducidas por el Plan General de Contabilidad (PGC) de 2007 y las que subsisten entre éste y la Normativa Contable Internacional Europea, ofrecemos los cambios que propondría el auditor en tres escenarios, la auditoría bajo los criterios del PGC de 1990, del PGC de 2007 y de la normativa Internacional.

Presentación.
Prólogo.
Introducción.

Supuesto de planificación.

Supuesto de hojas de trabajo iniciales.

Supuesto de gastos de establecimiento.

Supuesto de inmovilizado intangible.

Supuesto de inmovilizado material.

Supuesto de inversiones financieras.

Supuesto de existencias.

Supuesto de deudores comerciales.

Supuesto de tesorería.

Supuesto de fondos propios.

Supuesto de pasivos financieros.

Supuesto de acreedores comerciales.

Supuesto de impuestos.

Supuesto de pruebas sobre los controles de compras.

Supuesto de pruebas sobre los controles de ventas.

Supuesto de pérdidas y ganancias.

Supuesto de hechos posteriores.

Supuesto de Asesores.

Supuesto de hojas de trabajo finales.

Supuesto de Carta de debilidades significativas de Control Interno.

Dirección y Coordinación:

Dra. María Alvarado Riquelme
Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos.
Auditoria (R.O.A.C)
Académica Titular de la European Academy of Management and Business Economics.

Colaboradores:
Dra. María Alvarado Riquelme
Profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la U.R.J.C.

D. Emilio Navarro Heras
Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la U.R.J.C.

Dra. Patricia Miñambres Puig
Profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la U.R.J.C.

Dra. Mº. Isabel de Lara Bueno
Profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la U.R.J.C.

Dña. Almudena Macías Guillén
Profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la U.R.J.C.

Dra. Leonor Mora Agudo
Profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la U.R.J.C.

Dña. Elena Garrido Ortega
Interventora-Tesorera de la Administración Local

Dr. Alejandro Blázquez Lidoy
Profesor de Derecho Público I y Ciencia Política

Dr. Jorge Ampudia Fernández
Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la U.R.J.C.

D. Miguel Prado Román
Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la U.R.J.C.

D. Miguel Angel Sanche de Lara
Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la U.R.J.C.

Dr. Jorge Gomez San Juan
Corporación MAPFRE

ALVARADO RIQUELME, MARIA